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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000855
Monto de la Factura
₲ 69.574.360
Nro. Solicitud de Transferencia
97864
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.574.360

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28633
Monto Contrato
₲ 278.689.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.213.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.213.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208533
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA