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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003960
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-41250
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, ACCESORIOS Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones