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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003402
Monto de la Factura
₲ 24.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207180
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.535.760

Retención DNCP
₲ 84.410
Retención IVA
₲ 659.455
Retención Renta
₲ 879.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236699
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.840.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.840.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428972
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social