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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003457
Monto de la Factura
₲ 14.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.816.900

Retención DNCP
₲ 51.753
Retención IVA
₲ 404.318
Retención Renta
₲ 539.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236699
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.840.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.840.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428972
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social