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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007218
Monto de la Factura
₲ 2.506.443
Nro. Solicitud de Transferencia
88076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.433.115

Retención DNCP
₲ 9.635
Retención IVA
₲ 14.533
Retención Renta
₲ 49.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-85179
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.593.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.593.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia