Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002637
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.870.100
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            187033
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.986.882
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 52.451
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 405.548
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 405.548
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMEGA INGENIERIA SRL
        
                                    RUC
                            
            80016128-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            447
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12013-22-215321
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 658.110.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 246.336.501
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 246.336.501
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403215
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO - MOPC N° 79/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        