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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.400

Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141785
Monto Contrato
₲ 224.568.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.673.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.673.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional