Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062450
Monto de la Factura
₲ 71.345.820
Nro. Solicitud de Transferencia
114105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.848.577
Retención DNCP
₲ 254.251
Retención IVA
₲ 1.945.795
Retención Renta
₲ 1.297.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141729
Monto Contrato
₲ 247.966.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.808.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.808.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
