Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062753
Monto de la Factura
₲ 1.028.214
Nro. Solicitud de Transferencia
113292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 977.813
Retención DNCP
₲ 3.664
Retención IVA
₲ 28.042
Retención Renta
₲ 18.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141729
Monto Contrato
₲ 247.966.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.808.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.808.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
