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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064927
Monto de la Factura
₲ 11.678.390
Nro. Solicitud de Transferencia
131900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.105.936

Retención DNCP
₲ 41.618
Retención IVA
₲ 318.502
Retención Renta
₲ 212.334
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141729
Monto Contrato
₲ 247.966.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.808.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.808.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional