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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065485
Monto de la Factura
₲ 6.330.100
Nro. Solicitud de Transferencia
145039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.019.810

Retención DNCP
₲ 22.558
Retención IVA
₲ 172.639
Retención Renta
₲ 115.093
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141123
Monto Contrato
₲ 452.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.167.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.167.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324827
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional