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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0012883
Monto de la Factura
₲ 217.799.637
Nro. Solicitud de Transferencia
166423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.151.418

Retención DNCP
₲ 768.238
Retención IVA
₲ 5.939.991
Retención Renta
₲ 5.939.990
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150719
Monto Contrato
₲ 521.399.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.869.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.869.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337738
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES Y FOMULARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional