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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000151
Monto de la Factura
₲ 4.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181285
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.092

Retención DNCP
₲ 15.908
Retención IVA
₲ 123.000
Retención Renta
₲ 123.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142009
Monto Contrato
₲ 244.864.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.030.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.030.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321207
Nombre de la Licitación
SERVICIO TV POR CABLE Y TELEFONIA CORPORATIVA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional