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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 140.065.389
Nro. Solicitud de Transferencia
90308
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.931.404

Retención DNCP
₲ 494.049
Retención IVA
₲ 3.819.968
Retención Renta
₲ 3.819.968
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLA LORENA LOPEZ SOTO
RUC
1831433-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-167807
Monto Contrato
₲ 200.093.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.473.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.473.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351389
Nombre de la Licitación
LCO 12 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO ADECUACIÓN AMBIENTAL DE PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia