Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0001003
Monto de la Factura
₲ 376.120
Nro. Solicitud de Transferencia
104447
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.277
Retención DNCP
₲ 1.327
Retención IVA
₲ 10.258
Retención Renta
₲ 10.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-164466
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.350.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.350.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351327
Nombre de la Licitación
LCO 10 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
