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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
010-002-0007186
Monto de la Factura
₲ 8.583.570
Nro. Solicitud de Transferencia
101916
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.162.819

Retención DNCP
₲ 30.589
Retención IVA
₲ 234.097
Retención Renta
₲ 156.065
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-156752
Monto Contrato
₲ 341.410.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.989.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.989.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347250
Nombre de la Licitación
LCO 04 - ADQUISICIÓN DE TANQUE PARA GAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia