Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            010-002-0009776
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.223.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            33919
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-03-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-04-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-04-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.397.597
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 50.171
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 387.916
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 387.916
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PETRO SERVICE S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80060989-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12009-18-156752
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 341.410.950
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 322.989.121
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 322.989.121
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347250
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 04 - ADQUISICIÓN  DE TANQUE PARA GAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        