Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000710
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 358.925.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            99803
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 341.331.149
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.279.078
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 9.788.864
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.525.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            P.M.Y A. S.A.
        
                                    RUC
                            
            80045130-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12009-18-158892
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 502.390.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 477.763.755
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 477.763.755
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            348447
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 06 ADQUISICIÓN DE MUEBLES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        