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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 6.140.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.778.229

Retención DNCP
₲ 21.659
Retención IVA
₲ 167.465
Retención Renta
₲ 167.465
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-173120
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.196.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.196.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357403
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica