Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004054
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165246
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-02-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.400.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80013979-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            33
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-14-87364
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 175.428.351
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 170.549.084
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267090
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS DE COMUNICACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        