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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.082

Retención DNCP
₲ 7.555
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 38.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100062
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.284.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.246.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274250
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu