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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004137
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16119
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.629.500

Retención DNCP
₲ 98.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 500.000
Multa
₲ 522.500

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-110126
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.057.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.057.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292031
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica