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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.947

Retención DNCP
₲ 12.508
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 63.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-111829
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.493.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.493.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículos varios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica