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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003729
Monto de la Factura
₲ 8.671.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.245.962

Retención DNCP
₲ 30.901
Retención IVA
₲ 236.482
Retención Renta
₲ 157.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-134463
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.668.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.584.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308553
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA MOTOR DE BASES DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia