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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 36.808.550
Nro. Solicitud de Transferencia
48763
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.694.100

Retención DNCP
₲ 130.171
Retención IVA
₲ 977.802
Retención Renta
₲ 1.006.477
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-128741
Monto Contrato
₲ 152.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.763.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.763.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia