Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000504
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 143.955.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            91225
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            14-10-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-10-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-10-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 143.955.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FELIX OSVALDO BENITEZ VALIENTE
        
                                    RUC
                            
            2213942-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-10-18724
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 268.891.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 242.197.728
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 242.197.728
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            191428
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO SUBUOC Nº 02/2010 MANT. MENORES, CONSTRUCCION Y MANT. MAYORES ESTUDIOS CENTRALES RADIO Y TELEVISION NACIONAL DEL PARAGUAY - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Radio Nacional del Paraguay
        