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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070822
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33841
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.200

Retención DNCP
₲ 6.800
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202733
Monto Contrato
₲ 178.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.890.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.364.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas