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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040906
Monto de la Factura
₲ 1.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.862

Retención DNCP
₲ 7.002
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
060-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-135989
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.991.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.991.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317881
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras multifunción
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH