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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 14.117.250
Nro. Solicitud de Transferencia
69676
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.117.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-4296
Monto Contrato
₲ 163.053.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.019.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.019.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados