Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024536
Monto de la Factura
₲ 24.382.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37111
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.382.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-2202
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.681.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.681.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados
