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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003325
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117306
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.175

Retención DNCP
₲ 1.605
Retención IVA
₲ 12.409
Retención Renta
₲ 12.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-209740
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.721.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.721.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403343
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MINNA Plurianual 2021-2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia