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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002816
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160896
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726

Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
175/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205946
Monto Contrato
₲ 170.699.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.636.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.636.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional