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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002828
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.318

Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
175/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205946
Monto Contrato
₲ 170.699.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.636.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.636.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional