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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.248

Retención DNCP
₲ 7.584
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 58.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
152/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204600
Monto Contrato
₲ 463.660.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.325.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.325.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional