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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005688
Monto de la Factura
₲ 1.291.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210542
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.360

Retención DNCP
₲ 4.556
Retención IVA
₲ 35.223
Retención Renta
₲ 35.223
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
81/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-199932
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.850.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.850.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional