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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040887
Monto de la Factura
₲ 3.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.066

Retención DNCP
₲ 14.056
Retención IVA
₲ 108.682
Retención Renta
₲ 108.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
171/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-206315
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.531.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.531.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional