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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 17.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.609.452

Retención DNCP
₲ 62.256
Retención IVA
₲ 481.364
Retención Renta
₲ 481.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200237
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.797.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.797.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391129
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRATADOR DE AGUA MARCA FRESENIUS-SERVICIO HEMODIÁLISIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional