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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 33.275.204
Nro. Solicitud de Transferencia
72124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.012.490

Retención DNCP
₲ 116.161
Retención IVA
₲ 907.506
Retención Renta
₲ 1.210.007
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
23/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239053
Monto Contrato
₲ 207.049.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.316.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.316.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3