Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002952
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.440.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            164443
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.412.571
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.486
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.571
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LABORATORIOS AS FARM
        
                                    RUC
                            
            80002442-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            48
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-24-240899
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.690.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.363.571
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.363.571
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            438563
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO Nº 05/24 "Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales"
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        