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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 17.897.396
Nro. Solicitud de Transferencia
193135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.680.373

Retención DNCP
₲ 62.478
Retención IVA
₲ 488.111
Retención Renta
₲ 650.814
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240886
Monto Contrato
₲ 598.409.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.751.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.751.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436841
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/24 - Servicio de mantenimiento y reparacion menores de Equipos de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4