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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002012
Monto de la Factura
₲ 35.489.723
Nro. Solicitud de Transferencia
89041
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.076.423

Retención DNCP
₲ 123.891
Retención IVA
₲ 967.902
Retención Renta
₲ 1.290.535
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239356
Monto Contrato
₲ 363.068.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.372.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.372.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437181
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/24 - Adquisición de bienes de consumo (útiles y materiales eléctricos. artículos de ferretería, herramientas menores, insumos metálicos y no metálicos) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4