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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006665
Monto de la Factura
₲ 7.050.023
Nro. Solicitud de Transferencia
74663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.570.623

Retención DNCP
₲ 24.611
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 256.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238038
Monto Contrato
₲ 206.944.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.829.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.829.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437186
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/24 "Adquisición de cubiertas, cámaras de aire para vehiculos terrestres y aeronáuticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4