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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006664
Monto de la Factura
₲ 17.342.464
Nro. Solicitud de Transferencia
88931
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.163.176

Retención DNCP
₲ 60.541
Retención IVA
₲ 472.976
Retención Renta
₲ 630.635
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238038
Monto Contrato
₲ 206.944.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.829.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.829.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437186
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/24 "Adquisición de cubiertas, cámaras de aire para vehiculos terrestres y aeronáuticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4