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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002351
Monto de la Factura
₲ 40.296.750
Nro. Solicitud de Transferencia
40243
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.296.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-19009
Monto Contrato
₲ 143.426.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.396.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.396.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders