Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0024597
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 47.850
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            63253
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-09-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-09-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.850
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DALMI SRL
        
                                    RUC
                            
            80016745-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            67
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12010-10-8358
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.632.740
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.512.821
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.512.821
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            195298
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        