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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 10.380.118
Nro. Solicitud de Transferencia
166842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.768.162

Retención DNCP
₲ 36.614
Retención IVA
₲ 283.094
Retención Renta
₲ 283.094
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12014-22-220125
Monto Contrato
₲ 498.486.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.098.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.098.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409873
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, CENTROS REGIONALES Y ALBERGUES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer