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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003231
Monto de la Factura
₲ 19.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182962
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.915.028

Retención DNCP
₲ 70.881
Retención IVA
₲ 542.455
Retención Renta
₲ 361.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13004-17-136672
Monto Contrato
₲ 257.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.980.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.980.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324074
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura