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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017657
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-164016
Monto Contrato
₲ 170.032.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.158.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.158.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia