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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001010
Monto de la Factura
₲ 20.842.464
Nro. Solicitud de Transferencia
73096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.613.705

Retención DNCP
₲ 73.517
Retención IVA
₲ 568.431
Retención Renta
₲ 568.431
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212728
Monto Contrato
₲ 254.539.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.539.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.539.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1