Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001060
Monto de la Factura
₲ 3.233.375
Nro. Solicitud de Transferencia
86477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.042.752
Retención DNCP
₲ 11.405
Retención IVA
₲ 88.183
Retención Renta
₲ 88.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212728
Monto Contrato
₲ 254.539.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.539.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.539.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1